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| 项目名称 | ****2024年内部控制建设年度咨询服务项目 | 项目编码 | **** |
| 单位 | **** | 发布时间 | 2024-09-27 |
| 项目负责人 | 赵星宇 | 项目标的(万元) | 0.00 |
| 预计服务金额(元) | 30,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2024-10-09 | 服务结束时间 | 2024-12-31 |
| 响应期 | 10天 | 开标时间标书代写 | 2024-10-08 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 内控咨询 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 根据《****财政厅关于印发〈****事业单位内部控制建设指引〉的通知》(川财会〔2019〕37号、《****财政厅关****行政事业单位加强内部控制建设的意见》(川财会〔2019〕46号)的要求,结合各项内控检查对我单位提出的薄弱问题和我单位实际情况,协助单位开展内部控制建设,以全面执行《行政事业单位内部控制规范》为抓手,以规范单位经济活动业务有序运行为主线,以提升单位财务治理水平为导向,突出规范重点领域、关键岗位和关键环节的经济活动业务运行流程、制约措施; 丰富相关管理手段,建立健全与单位治理体系和治理能力现代化相适应的权责一致、制衡有效、运行顺畅、****管理科学的经济活动业务管理体系,形成全面覆盖单位层面及六大经济活动(预算、收支、采购、资产、建设项目、合同)业务层面的内控建设。确保内部控制体系贯穿单位的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的决策、执行和监督全过程的全面覆盖;内部控制体系要贯彻外部一致性和内部一致性,要符合相关法律、法规、规章、规范性文件等上位法的最新要求,同时内部制度流程等各要素之间的引用与联系要完整、正确、一致;内部控制体系要体现单位的最佳管理实践,在合规性的基础上,要保证行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。主要建设成果含:《内部控制制度汇编》、《内部控制管理手册》、《风险评估报告》及其他过程性文件。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****公司 | ||
| 要求说明 | 于2024年10月8日上午11:00前线下递交投标资料,资料包括但不限于:1.营业执照、法人身份证; 2.提供具有良好的商业信誉的承诺函,提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函; 3.服务机构介绍(需包含组织架构、职工人员、以往业绩证明); 4.服务方案(需包含项目人员配置及相关资质证书、服务内容、服务亮点等); 5.报价表(报总价,格式自拟)。联系人:赵星宇;联系电话:****2669。 | ||
| 备注 | |||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 于** | 158****2010 | ||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 马* | 152****9985 | ||
| *****(确认选取前仅业主可见) | 卢* | 153****8014 |