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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N576********2412001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁丽雅 100****2657 床单/床罩 | 洁丽雅/grace100****2657 | 条 | 7.00 | 60 | 420 |
| 2 | 美家日记 细纤维加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 美家日记细纤维加厚毛巾 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 纳美 2003 牙刷 | 纳美/Namei2003 | 支 | 6.00 | 18 | 108 |
| 4 | 黑人 茶倍健140g 牙膏 | 黑人/DARLIE茶倍健140g | 支 | 12.00 | 5 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高积祥
联系电话: 187****5035
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县克孜勒苏乡18村3组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: