开启全网商机
登录/注册
****关于账本/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于账本/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:侯强
项目联系电话:131****0111
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市黄河路188号
采购单位联系人和联系方式:侯强:131****0111
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****59971
采购单位预算编码:106002
三、成交信息
成交日期:2024年9月29日
总成交金额(元):1197.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市新区黄河路文林小区26号楼107号 | 1197.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 日记账16k财务明细 账本/账册 | 西玛/simaa | 日记账16k财务明细 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 2 | 公牛 三开 其它开关/底盒 | 公牛/BULL | 三开 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 3 | 卓联 ZL1388 别针/回形针/大头针 | 卓联 | ZL1388 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 4 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli | 0011 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 5 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 彩色长尾票夹 1# 50mm 12只/筒 | 齐心/Comix | B3631 | 3 | 11.5 | 34.5 | |
| 6 | 得力 2043 美工刀 | 得力/deli | 2043 | 2 | 6.8 | 13.6 | |
| 7 | 三益档案 SY5884会计凭证封面 账本/账册 | 三益档案/SANISY | SY5884会计凭证封面 | 2 | 5.5 | 11.0 | |
| 8 | 金**美 钥匙盘 遮挡箱/钥匙盒 | 金**美 | 钥匙盘 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 10 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli | 30404 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
| 11 | 得力 3839 装订耗材 空心钻头 | 得力/deli | 3839 | 2 | 108.0 | 216.0 | |
| 12 | 得力 3847 装订耗材 | 得力/deli | 3847 | 2 | 106.0 | 212.0 | |
| 13 | 得力 7093 胶棒 固体胶36G | 得力/deli | 7093 | 10 | 3.2 | 32.0 | |
| 14 | 齐心 a744 板夹 | 齐心/Comix | a744 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
| 15 | 得力 0013 订书钉23/13 | 得力/deli | 0013 | 3 | 4.5 | 13.5 | |
| 16 | 口取纸 贴纸 | 其他家 | 口取纸 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 17 | 飞雕 5米插线板 | 飞雕 | 插座 | 4 | 42.0 | 168.0 | |
| 18 | 装订线材 | 其他家 | 装订线 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 19 | 晨光 HB5600A 记事本 | 晨光/M G | HB5600A | 7 | 28.0 | 196.0 | |
| 20 | 卓达印章 4911 光敏印油 | 卓达印章/TRODAT | 4911 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 21 | 晨好 631 印油/印泥/** | 晨好 | 631 | 1 | 16.5 | 16.5 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: