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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********242601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 得力/deliS760 | 盒 | 30.00 | 13 | 390 |
| 2 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 500.00 | 2.4 | 1200 |
| 3 | 宝克 PO1648 铅笔 | 宝克/BaokePO1648 | 件 | 9.00 | 22 | 198 |
| 4 | FGACCT BZAS3 文件袋 斜角袋 | FGACCTBZAS3 | 包 | 33.00 | 66 | 2178 |
| 5 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 40.00 | 28 | 1120 |
| 6 | 得力 30402 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30402 | 卷 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 7 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 包 | 45.00 | 35 | 1575 |
| 8 | 得力 0354 订书机 | 得力/deli0354 | 套 | 8.00 | 7.5 | 60 |
| 9 | 得力 38 别针/回形针/大头针 | 得力/deli38 | 盒 | 28.00 | 3 | 84 |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 300.00 | 7 | 2100 |
| 11 | 得力 6884 马克笔 记号笔 | 得力/deli6884 | 盒 | 6.00 | 48 | 288 |
| 12 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 得力/deli78202 | 筒 | 10.00 | 35 | 350 |
| 13 | 晨光 ASGN7104 晨光(M G) ASGN7104 顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒 21g 24支/盒 | 晨光/M GASGN7104 | 盒 | 12.00 | 26 | 312 |
| 14 | 齐心 B2715 齐心(Comix) B2715 剪刀 | 齐心/ComixB2715 | 把 | 20.00 | 3.5 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周春艳
联系电话: 138****0155
传真:
地址: ****地区**县人民南路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: