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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0385
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S20 中性笔 | 15 | 270.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 红色 | 15 | 150.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5555 13格风琴包 | 25 | 650.0 | 得力/deli\5555 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63815 商务公文包 | 20 | 1160.0 | 得力/deli\63815 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5952 档案袋 | 10 | 440.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5302 文件夹 | 28 | 193.2 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63208 档案盒 | 18 | 576.0 | 得力/deli\63208 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63207 档案盒 | 18 | 504.0 | 得力/deli\63207 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 78981 文件栏 | 21 | 462.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0371 订书机 | 15 | 375.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7303 胶水 | 5 | 175.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7103 胶棒 | 10 | 190.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30131 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 216.0 | 得力/deli\30131 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 3725 光盘 | 5 | 425.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 DLS-620K 色带/碳带 针式打印机黑色带 | 5 | 150.0 | 得力/deli\DLS-620K | 验收通过 | |
| 16 | 得力 D-2612A 硒鼓 | 10 | 1480.0 | 得力/deli\D-2612A | 验收通过 | |
| 17 | 得力 Z7503 打印/复印纸 复印纸 | 16 | 3200.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |