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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2024000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 JR078-09N 抽纸 | 洁柔/C SJR078-09N, | 提 | 10.00 | 19.9 | 199 |
| 2 | 利得 手提式垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 利得手提式垃圾袋50cm*60cm, | 包 | 5.00 | 11.9 | 59.5 |
| 3 | 得力/deli 6791 0.5mm台笔 (单位:支) 黑 | 得力/deli6791, | 支 | 3.00 | 4.46 | 13.38 |
| 4 | 得力 7101 固体胶 | 得力/deli7101, | 盒 | 1.00 | 12.6 | 12.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王德当
联系电话: 181****8785
传真:
地址: ****县委大院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: