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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4028
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 33512 档案盒 | 50 | 795.0 | 得力/deli\33512 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 100 | 1800.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力6148保温杯(深灰)450ML 304不锈钢 子弹头(单位:只) | 48 | 6144.0 | 得力/deli\FGL-3366组合 | 验收通过 | |
| 4 | 得力3874胶圈装订机(灰)(台) | 2 | 1456.0 | 得力/deli\ABSN2602 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S96 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 6 | 231.66 | 得力/deli\02310 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |