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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N560********2420203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 喜润 棉线拖把 旋转拖把 木质拖把 | 喜润木质拖把 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 得力 7283 修正液(涂改液) 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli7283 | 瓶 | 8.00 | 5 | 40 |
| 3 | 公牛 N-H2080 插线板 电源插座 N-H2080 | 公牛/BULLN-H2080 | 个 | 2.00 | 47.5 | 95 |
| 4 | 晨光 AJD95718 双面胶带 | 晨光/M GAJD95718 | 卷 | 30.00 | 2 | 60 |
| 5 | 得力 7102 高粘度胶棒 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 支 | 12.00 | 1 | 12 |
| 6 | 得力/deli 9859快干**(红)(只) | 得力/deli9859 | 瓶 | 6.00 | 7 | 42 |
| 7 | 记号笔 | 得力/deli6826 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 8 | 杂志架落地立式书报刊纸架 | 无品牌A1001 | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
| 9 | 得力/deli 7083-HB高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) | 得力/deli7083-HB | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 10 | 得力/deli 5341文件夹(蓝)(只) | 得力/deli5341 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 11 | 晨光/M G ABS92724 12#订书钉 高强度易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装 | 晨光/M GABS92724 | 包 | 8.00 | 2 | 16 |
| 12 | 得力/deli 773 电话机(有绳)(黑色)(1台/盒) | 得力/deli773 | 台 | 4.00 | 85 | 340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙柏雁子
联系电话: 181****1866
传真:
地址: **市**区高新街北一巷88号钻石****区管委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: