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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5471
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5845 文件袋 | 10 | 210.0 | 得力/deli\5845 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 10 | 220.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 3 | 通派 服务人员服装POLO衫 | 8 | 640.0 | 通派\T-T恤 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉矿泉水(一箱) | 10 | 330.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S96-A 中性笔 | 10 | 300.0 | 得力/deli\S96-A | 验收通过 | |
| 6 | 飞跃 501 运动鞋帆布鞋 | 8 | 640.0 | 飞跃/CHFEIYUE\501 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |