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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********248201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 乐念 100********725 夹子/收纳夹子 抽杆夹 | 乐念100********725 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 百乐富 KS06T02 电热水壶 电水壶 | 百乐富KS06T02 | 个 | 2.00 | 228 | 456 |
| 3 | 100********486 马桶刷子 | 无品牌100********486 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 4 | 公牛 GNV-UU1653 电源插座 | 公牛/BULLGNV-UU1653 | 个 | 5.00 | 62 | 310 |
| 5 | 富得快 5R40 档案盒 | 富得快/FUDEKUAI5R40 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李均均
联系电话: 152****9866
传真:
地址: **市帕米尔路西3院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: