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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3760
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年10月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 外星人 500ml*15瓶【整箱】 功能饮料 | 2 | 146.0 | 外星人/Alienware\500ml*15瓶【整箱】 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 350ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 72.0 | 娃哈哈\350ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 LD2441 原装硒鼓 适用联想LJ2400T LJ2400 M7400 M7450F | 1 | 725.0 | 联想/lenovo\LD2441 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 2 | 16.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 5 | 联想 LT2441 原装墨粉盒 适用LJ2400T/LJ2400/M7400/M7450F | 1 | 300.0 | 联想/lenovo\LT2441 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |