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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4048
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-5842A-1 平板拖把 | 6 | 570.0 | 好媳妇\AGW-5842A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 BR15AJ 抽纸 | 12 | 1920.0 | 清风/qingfeng\BR15AJ | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 228ML 一次性杯子 | 50 | 500.0 | 妙洁/magic\228ML | 验收通过 | |
| 4 | 榄菊 杀虫剂喷雾气雾剂无香型600mL 灭鼠/杀虫剂 | 15 | 300.0 | 榄菊/Lanju\杀虫剂喷雾气雾剂无香型600mL | 验收通过 | |
| 5 | 振德 一次性使用口罩 普通口罩 | 300 | 300.0 | 振德\一次性使用口罩 | 验收通过 | |
| 6 | 六神/Liushen 花露水 180ml喷雾 花露水 | 15 | 240.0 | 六神/Liushen\花露水 | 验收通过 | |
| 7 | 怡宝/C'estbon 饮用纯净水 555ml*12 矿泉水/纯净水 | 60 | 1020.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*12 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G ABS92625 23/10厚层订书钉(1000枚/盒) | 10 | 36.0 | 晨光/M G\ABS92625 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |