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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7959
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 埃美柯 黄铜球阀/卫浴五金/挂件 | 6 | 300.0 | 埃美柯\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5532 文件夹抽杆夹 | 10 | 110.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5953 档案袋 | 10 | 110.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 12 | 156.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5531 文件夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 Z7545 打印/复印纸 | 5 | 890.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 7 | 京瓷 TK-8148 C 粉盒 | 2 | 590.0 | 京瓷/Kyocera\TK-8148 C | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |