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订单:SCZG-370********41414,于:2024-10-08 17:57进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**市-**省******车站街路西
成交金额:5470.00,大写(人民币):伍仟肆佰柒拾元整
| 1 | 水桶 | 国产 苏打水 水桶 | 国产 | 苏打水 | 10 | ¥72.0000 | ¥720.00 |
| 2 | 云彩纸/皮纹纸 | 国产 卡纸A3 云彩纸/皮纹纸 | 国产 | 卡纸A3 | 5 | ¥60.0000 | ¥300.00 |
| 3 | 插排 | 公牛/BULL 415 插排 | 公牛/BULL | 415 | 50 | ¥55.0000 | ¥2750.00 |
| 4 | 水桶 | 娃哈哈/WAHAHA 娃哈哈矿泉水 水桶 | 娃哈哈/WAHAHA | 娃哈哈矿泉水 | 10 | ¥48.0000 | ¥480.00 |
| 5 | 纸杯 | 普利斯 380ML*24 纸杯 | 普利斯 | 380ML*24 | 10 | ¥24.0000 | ¥240.00 |
| 6 | 抽纸 | 益迪克/YIDIKE 抽纸 | 益迪克/YIDIKE | 默认型号 | 10 | ¥18.0000 | ¥180.00 |
| 7 | 纸杯 | 国产 一次性 纸杯 | 国产 | 一次性 | 50 | ¥6.0000 | ¥300.00 |
| 8 | 干电池 | 南孚/Nanfu 电池 7号电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 电池 7号电池 | 200 | ¥2.5000 | ¥500.00 |
联系人:****
联系方式:131****6100
采购单位:****
2024年10月10日