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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********2411801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 纽曼 光盘盒/CD包纽曼DVD | 纽曼/NewsmyCD/DVD光盘包、光盘套 | 盒 | 5.00 | 75 | 375 |
| 2 | 晨光 HAGP0462 中性笔 | 晨光/M GHAGP0462 | 支 | 15.00 | 2 | 30 |
| 3 | 得力 3584 打印/复印纸 A4纸 | 得力/deli3584 | 箱 | 5.00 | 135 | 675 |
| 4 | 妙洁 拖布 纳米拖布 | 妙洁/magic拖布 | 把 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 5 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli3423-20 | 个 | 200.00 | 0.07 | 14 |
| 6 | 得力 64101 档案袋 偏口袋 | 得力/deli64101 | 个 | 500.00 | 0.48 | 240 |
| 7 | 天艺 包装纸 厕纸 | 天艺20091 | 包 | 5.00 | 115 | 575 |
| 8 | 金号 GA1058 毛巾/面巾/ 方巾 抹布 | 金号GA1058 | 块 | 30.00 | 0.8 | 24 |
| 9 | 齐心 A1297 档案盒 人事档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 70.00 | 7.5 | 525 |
| 10 | 得力 起钉器 推钉器 | 得力/deli0326 | 个 | 2.00 | 19 | 38 |
| 11 | 洁丽雅 酒店毛巾浴巾 洁丽雅毛巾 | 洁丽雅/grace8773 | 条 | 1.00 | 9 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 综合办
联系电话: 136****4026
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: