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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1350
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 C330 文件袋 | 100 | 150.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 2 | 朗科 U388-64G U盘 优盘 | 2 | 176.0 | 朗科/Netac\U388-64G | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 电池 | 80 | 400.0 | 晨光/M G\ARC92556 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7123- 胶棒 | 36 | 216.0 | 得力\7123- | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 47 | 94.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 40 | 40.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 77 | 77.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 8 | 文明 GP-380 中性笔 | 80 | 160.0 | 文明\GP-380 | 验收通过 | |
| 9 | 牛皮信封 | 1300 | 260.0 | 晨光/M G\C5 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |