大连市财政局(本级)关于不干胶标签的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年10月11日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****(本级)

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: ****(本级)

六、 *验收日期: 2024年10月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 益美得 不干胶标签 3 75.0 益美得\1064 验收通过
2 茶花 B2804P 收纳箱/盒/袋 10 1100.0 茶花\B2804P 验收通过
3 茶花 B2804P 收纳箱/盒/袋 10 800.0 茶花\B2804P 验收通过
4 得力 贴纸 口取纸 50 50.0 得力/deli\25s4-e4 验收通过
5 益美得 不干胶标签 1 50.0 益美得\1064 验收通过
6 普联 AX3000 普通路由器 1 269.0 普联/TP-Link\AX3000 验收通过
7 啄木鸟 DVD+R 光盘 60 6000.0 啄木鸟/TUCANO\DVD+R 验收通过
8 得力 6791 中性笔 10 40.0 得力/deli\6791 验收通过
9 公牛 GN-317 3米 多功能插座 20 1340.0 公牛/BULL\GN-317 3米 验收通过
10 得力 64504 板夹 7 106.4 得力/deli\64504 验收通过
11 康百 D6019 票夹/长尾夹 41 410.0 康百\D6019 验收通过
12 齐心 B3064 订书机 起钉器 10 30.0 齐心/Comix\B3064 验收通过
13 得力 7534 橡皮 30 30.0 得力/deli\7534 验收通过
14 闪迪 CZ74 U盘 5 247.5 闪迪/Sandisk\CZ74 验收通过
15 得力 0018 别针/回形针/大头针 300 450.0 得力/deli\0018 验收通过
16 得力 0012 订书钉 200 300.0 得力/deli\0012 验收通过
17 得力 7084 铅笔 60 51.0 得力/deli\7084 验收通过
18 得力 700 马克笔 5 10.0 得力/deli\700 验收通过
19 得力 S06 中性笔 144 273.6 得力/deli\S06 验收通过
20 得力 5047 文件夹 72 864.0 得力/deli\5047 验收通过
21 得力 8553 票夹/长尾夹 30 360.0 得力/deli\8553 验收通过
22 得力 8551 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli\8551 验收通过
23 得力 71542 修正液/修正带/修正贴 20 76.0 得力/deli\71542 验收通过
24 得力 0465 订书机 10 310.0 得力/deli\0465 验收通过
25 得力 780 办公电话 10 860.0 得力/deli\780 验收通过
26 蓝欣乐 A4 70g 打印/复印纸 50 5000.0 欣乐/UPM Copykid\蓝欣乐 A4 70g 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 薛玲霞





招标进度跟踪
2024-10-11
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