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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1383
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APMV0976 马克笔 | 50 | 1000.0 | 晨光/M G\APMV0976 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 HB550 学生用笔记本 | 200 | 1000.0 | 得力/deli\HB550 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 FT122-1 跳绳 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\FT122-1 | 验收通过 | |
| 4 | 红双喜 FB7-1 篮球 | 40 | 2000.0 | 红双喜/DHS\FB7-1 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 1012 羽毛球拍 | 20 | 1000.0 | 红双喜/DHS\1012 | 验收通过 | |
| 6 | 狂神 KS1002 乒乓球拍 | 50 | 1500.0 | 狂神\KS1002 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 开学文具套盒 ****小学生电动文具套装(电动削笔机+电动橡皮擦+螺旋本) | 50 | 3500.0 | 得力/deli\开学文具套盒 | 验收通过 | |
| 8 | 阳光8点 书包 学生书包 | 18 | 1800.0 | 阳光8点/SUN EIGHT\书包 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |