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2024年第5号
****办公室
****财政局具体组织2023年度**区本级预算执行和决算草案编制情况审计结果
(2024年10月10日公告)
根据《中华人民**国审计法》第十九条的规定和《中共****委员会办公室 ****审计局关于印发2024年度**区本级统一组织审计项目计划的通知》(江审委办发〔2024〕2号)的安排,****审计局于2024年4月17日至2024年8月20日,****财政局具体组织2023年度**区本级预算执行和决算草案编制情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2023年**区一般公共预算总收入303561万元,一般公共预算总支出285339万元;政府性基金预算总收入65678万元,总支出37968万元;国有资本经营预算总收入2552万元,总支出2014万元;社会保险基金总收入29505万元,总支出29767万元。
从审计情况看,2023年**区本级财政预算工作能够按照预算法的规定做好年初预****人大审议批复。财政预算执行和决算草案,基本符合《中华人民**国预算法》和《中华人民**国预算法实施条例》的有关规定。
二、审计发现的主要问题
非税收入未及时足额上缴国库;未及时足额拨付自****示范区奖励资金;单位培训费使用不规范;村(社区)组织办公经费管理不到位;****银行存款账实不符;农村义务教育营养改善计****政府采购管理;固定资产管理不规范;信息化建设项目后期管理不到位;建设项目停滞未发挥效益。
三、审计处理情况和建议
针对审计发现问题,****审计局已依法出具了审计报告,并提出了如下审计建议:一是加强非税收入监督管理;二是做好财政补助资金及时足额拨付工作;****社区)组织办公经费管理;四是加强预算单位财务管理监督工作;****政府采购活动的监督管理;六是加强建设项目资金管理。
(公开方式:主动公开)
主办单位:****
编 辑:****办公室
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