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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********245006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 唐都 日记本 | 唐都32K80页 | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 晨光 圆规 | 晨光/M GACS90807 | 套 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 爱好 PM5470-48 马克笔 | 爱好/AIHAOPM5470-48 | 盒 | 10.00 | 65 | 650 |
| 4 | 晨光 HAFP1494 钢笔 | 晨光/M GHAFP1494 | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 晨光 QWP30995 铅笔 | 晨光/M GQWP30995 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 迪士尼 笔袋 笔袋 | 迪士尼/DISNEY笔袋 | 个 | 10.00 | 19.8 | 198 |
| 7 | 迪士尼 11950 学生书包 | 迪士尼/DISNEY11950 | 个 | 10.00 | 98 | 980 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭景伟
联系电话: 181****7112
传真: 0431-****4224
地址: **市**区**大街555号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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