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一、 *采购人名称: ********纪念馆、**市烈士公园)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7939
五、 *验收单位: ********纪念馆、**市烈士公园)
六、 *验收日期: 2024年10月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30209 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 3 | 48.0 | 得力/deli\30209 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-218 电源插座 | 2 | 278.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
| 3 | 百合 60mm挂锁 | 1 | 16.8 | 百合\60MM | 验收通过 | |
| 4 | 胶棒 晨光15g高粘度固体胶MG7105 | 10 | 26.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
| 5 | 天王星 0677石英钟 | 1 | 129.0 | 天王星/Telesonic\0677石英钟 | 验收通过 | |
| 6 | 得力0053彩色回形针(蓝色、绿色)(200只/桶) | 2 | 12.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
| 7 | 雕牌5kg洗洁精 | 8 | 400.0 | 雕牌\高效洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |