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****关于文具套装/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于文具套装/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:巴合提努尔
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县阿热勒托别镇玉什开普台尔村六组十巷027号
采购单位联系人和联系方式:巴合提努尔:180****8150
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****64222
采购单位预算编码:022022
三、成交信息
成交日期:2024年10月13日
总成交金额(元):5522 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁**县青年街18巷007号 | 5522.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 14件套 文具套装/礼盒 文具套装 | 晨光/M G | 14件套 | 66 | 25.0 | 1650.0 | |
| 2 | 得力 0021 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli | 0021 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 3 | 奥克斯 AS-528 手电筒 | 奥克斯/AUX | AS-528 | 1 | 47.0 | 47.0 | |
| 4 | 齐心 A1248 档案盒 | 齐心/Comix | A1248 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 5 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/Comix | A1249 | 15 | 9.0 | 135.0 | |
| 6 | 齐心 868 轻便夹 抽杆夹 | 齐心/Comix | 868 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 7 | 齐心 868 轻便夹 抽杆夹 | 齐心/Comix | 868 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 8 | 得力 67819 彩泥/橡皮泥 超轻粘土 | 得力/deli | 67819 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 9 | 新新精艺 装扮用品 气球 | 新新精艺 | 气球 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 10 | 得力 A4纸 | 得力 | 7480 | 3 | 190.0 | 570.0 | |
| 11 | 英雄 204 墨水 | 英雄/HERO | 204 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 12 | 英雄 204 墨水 | 英雄/HERO | 204 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 13 | 得力 0360 订书机 | 得力/deli | 0360 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 14 | 得力 S221 中性笔芯 | 得力/deli | S221 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 15 | 得力 S221 中性笔芯 | 得力/deli | S221 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 16 | 金号 2600 毛巾 | 金号 | 2600 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 17 | 毛巾 | 金号 | TS1183 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 18 | 钢笔 | 英雄/HERO | 382钢笔 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 19 | 钢笔 | 英雄/HERO | 382钢笔 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 20 | 钢笔 | 英雄/HERO | 382钢笔 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 21 | 文具套装 | 得力/deli | 0472 | 26 | 35.0 | 910.0 | |
| 22 | 橡皮筋 | 得力/deli | 0676 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 23 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 24 | 文具套装 | 得力/deli | 0473 | 26 | 30.0 | 780.0 | |
| 25 | 雷达电池 | 雷达/Raid | LD-0019 | 10 | 6.3 | 63.0 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: