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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7451
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 680.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 LR6-24B 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\LR6-24B | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 无味厚韧手套 家务手套 | 20 | 120.0 | 妙洁/magic\无味厚韧手套 | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 84消毒液 家居消毒液 | 20 | 120.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 吴裕泰 农副产品>饮料作物产品>茶叶>绿茶 | 10 | 260.0 | 吴裕泰\ | 验收通过 | |
| 6 | 得力 办公设备/耗材>绳索/扎带/办公线材/胶带>bopp胶带 | 10 | 100.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7650 文化用品>纸张本册>记事本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 Q7 文化用品>笔类/书写工具>中性笔 | 10 | 110.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 J241-1 打印/复印纸 | 20 | 1100.0 | 得力/deli\J241-1 | 验收通过 | |
| 10 | 家家乐 一次性杯子 | 100 | 500.0 | 家家乐\835725 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |