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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2424204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 78010 (美工刀刀片)美工刀 | 得力/deli78010 | 盒 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 好媳妇 WYS-182(扫把)扫把头 | 好媳妇WYS-182 | 把 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 友邦 滚刷(滚筒/刷子/滚筒刷/羊毛滚芯刷/涂料滚刷)刷子 | 友邦滚刷 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 4 | 无品牌/内墙乳胶漆(乳胶漆/白色涂料/内墙乳胶漆)涂料(乳胶漆) | 长颈鹿内外墙乳胶漆 | 桶 | 4.00 | 220 | 880 |
| 5 | 有美 222 刷子/毛刷/油漆刷 刷子 | 有美222 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴苏平
联系电话: 138****2919
传真:
地址: **市帕米尔路西3院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: