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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8584
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文房用品/文具 黑板刷 | 150 | 450.0 | 得力/deli\7840 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 300 | 1500.0 | 晨光/M G\ACPN0102 | 验收通过 | |
| 3 | 舜江SJ-SRXFB 粉笔 | 750 | 8250.0 | 舜江\舜江SJ-SRXFB | 验收通过 | |
| 4 | 舜江SJ-SRXFB 粉笔 | 500 | 5750.0 | 舜江\舜江SJ-SRXFB | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 500 | 2500.0 | 晨光/M G\ACPN0102 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |