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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N339********24402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鸿业 太空杯 | 鸿业塑料太空杯 | 个 | 18.00 | 68 | 1224 |
| 2 | 得力 围棋 | 得力磁石围棋 | 副 | 6.00 | 68 | 408 |
| 3 | 晨光 排球 | 晨光/M GASC99364 | 套 | 4.00 | 65 | 260 |
| 4 | 晨光 跳棋 | 晨光/M GT6079 | 个 | 6.00 | 58 | 348 |
| 5 | 得力 跳绳 | 得力/deli绑绳捆带 | 个 | 1.00 | 47 | 47 |
| 6 | U型槽道具 | 无品牌无型号 | 件 | 4.00 | 58 | 232 |
| 7 | 呼啦圈 | 无品牌fss2018 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 8 | 永佳 飞镖箭靶 | 永佳LDW58 | 套 | 1.00 | 245 | 245 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜艺
联系电话: 180****7721
传真:
地址: 西康路1165号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: