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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6389
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 20 | 340.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 环美 16K牛皮本.作业本 24张 | 100 | 150.0 | 环美\16K | 验收通过 | |
| 3 | 百利文 B0043 文件袋.手提包 | 100 | 1100.0 | 百利文\B0043 | 验收通过 | |
| 4 | 【服务】送货上门服务 | 100 | 0.0 | 验收通过 | ||
| 5 | 柯达 A4 180g 相片纸 | 2 | 28.0 | 柯达/Kodak\A4 180g | 验收通过 | |
| 6 | 听雨轩 G-009 欧标中性笔(黑/红可选) | 10 | 88.0 | 听雨轩\G-009 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S101 办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑(黑)(支) | 2 | 50.0 | 得力/deli\S101 | 验收通过 | |
| 8 | 【服务】送货上门服务 | 2 | 0.0 | 验收通过 | ||
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |