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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4631
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 16k 笔记本 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\16k | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-H3053 电源插座 | 1 | 135.0 | 公牛/BULL\GN-H3053 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18832 垃圾桶 | 1 | 15.0 | 得力/deli\18832 | 验收通过 | |
| 4 | 天色 TS-4165 会议记录本PU/PVC笔记本 | 10 | 250.0 | 天色\TS-4165 | 验收通过 | |
| 5 | 科力邦 垃圾袋 | 6 | 300.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 6 | ** **毛峰茶叶 | 3 | 900.0 | **\毛峰 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 1 | 50.0 | 好媳妇\好媳妇AGW-4835A-1-11 | 验收通过 | |
| 8 | 美的 MK-PJ17A01 烧水壶 | 1 | 120.0 | 美的/Midea\MK-PJ17A01 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |