开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3598
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0042 彩色工字钉 | 100 | 430.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 2 | 青柠 QL-64514 抽纸 | 384 | 4992.0 | 青柠/limone\QL-64514 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 WY-****4647 竹扫把 | 100 | 1000.0 | 卫洋\WY-****4647 | 验收通过 | |
| 4 | 安赛瑞 120*140 垃圾袋 | 20 | 480.0 | 安赛瑞\120*140 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 617-Y 直杆宽头硬毛木柄扫把(杆长83cm) | 60 | 300.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |