亳州幼儿师范学校关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年10月16日
摘要信息
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招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9166

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年10月16日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 公牛 电池7号 300 300.0 公牛/BULL\5号7号电池 验收通过
2 飞利浦 CR2032 纽扣电池 20 100.0 飞利浦/Philips\CR2032 验收通过
3 普达 钥匙型 链条锁 5 65.0 普达\钥匙型 验收通过
4 爱普生 T04D1 维护箱 1 150.0 爱普生/Epson\T04D1 验收通过
5 惠普 GT53 墨水 2 300.0 惠普/HP\GT53 验收通过
6 德力西 板车 1 380.0 德力西\PBC5-6 验收通过
7 南孚 27A5粒 电池 20 100.0 南孚/NANFU\27A5粒 验收通过
8 晨光 螺旋本 70 350.0 晨光/M G\XB5834 验收通过
9 易利丰 A4 80克 彩色复印纸 25 250.0 易利丰/elifo\A4 80克 验收通过
10 得力 起钉器 2 6.0 得力/deli\TA780 验收通过
11 得力 8529 长尾夹 10 120.0 得力/deli\8529 验收通过
12 海斯迪克 扎带 1 10.0 海斯迪克\HK-522 验收通过
13 得力 A12 中性笔 10 300.0 得力/deli\A12 验收通过
14 工百利 GBL-284 扫把 2 50.0 工百利\GBL-284 验收通过
15 齐心 B2798 剪刀 4 36.0 齐心/Comix\B2798 验收通过
16 得力 9574 垃圾袋 20 100.0 得力/deli\9574 验收通过
17 得力 30323 胶带 4 54.0 得力/deli\30323 验收通过
18 得力 7189 口取纸 1 3.0 得力/deli\7189 验收通过
19 超霸 电池5号 240 240.0 超霸/GP\5号电池 验收通过
20 晨光 ADM94818B 档案盒 10 110.0 晨光/M G\ADM94818B 验收通过
21 援邦 警戒线 10 250.0 援邦/STATE AID\SD-100M 验收通过
22 3M 5008 固体胶 60 90.0 3M\5008 验收通过
23 得力 78010 小刀 12 6.0 得力/deli\78010 验收通过
24 得力 9892 ** 1 9.0 得力/deli\9892 验收通过
25 得力 6821 号笔 10 10.0 得力/deli\6821 验收通过
26 齐心 D6017 百事贴 10 30.0 齐心/Comix\D6017 验收通过
27 晨光 AWP30411 铅笔 1 8.5 晨光/M G\AWP30411 验收通过
28 晨光 ABS91696 回形针 5 7.5 晨光/M G\ABS91696 验收通过
29 晨光 ABS92893 长尾夹 10 150.0 晨光/M G\ABS92893 验收通过
30 南孚 5号电池 30 150.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 阮娜娜





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