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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********933********2024001802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 Z7545 绿柏复印纸A4-70g-8包(白色) (单位:包) | 得力/deliZ7545, | 件 | 20.00 | 150 | 3000 |
| 2 | 金利文 J818 档案盒2cm | 金利文J818, | 个 | 12.00 | 7.8 | 93.6 |
| 3 | 百利盛 B8875 档案盒 | 百利盛B8875, | 个 | 12.00 | 10.5 | 126 |
| 4 | 得力/deli 19206双层纸杯(红色)(280ml)(20只/包)(****29292PCS) | 得力/deli19206红, | 包 | 20.00 | 9.89 | 197.8 |
| 5 | 得力6038剪刀(混)(把) | 得力/deli6038, | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周雨露
联系电话: ****216
传真:
地址: 南环路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: