因中铁****施工需要,我公司拟采购一批工程物资(清单如下表),请意向单位于2024年10月20日09点00分前登录铁建云链网(https://www.****.com/homeIndex)进行报名,并在2024年10月21日09点00分前上传资质及报价函。
一、物资需求表
| 序号 |
物资名称 |
规格型号 |
技术标准 |
计量单位 |
数量 |
备注 |
| 1 |
乳胶漆 |
白色 |
国标 |
千克 |
15000 |
|
| 2 |
腻子粉 |
40kg/袋 |
国标 |
吨 |
800 |
|
| 3 |
PVC阳角条 |
20*20*2mm |
国标 |
米 |
40000 |
|
| 4 |
美纹纸 |
20mm |
国标 |
米 |
130000 |
|
| 5 |
砂纸 |
200*300mm |
国标 |
张 |
2000 |
|
| 6 |
滚筒刷 |
600mm |
国标 |
把 |
1000 |
二、有关要求
1.报价资料要求:授权委托书(代理人)、报价函、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)、质量管理体 系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料。
2.物资报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运输费、卸车费、税费、文明施工费、售后服务等费用,开具增值税专用发票。
3.表中数量为暂定数量,结算数量以实际验收为准。
4.货物验收方式:(1)货物到工地后,需方应及时组织验收,并由需方开具验收单。
(2)双方达成一致,现场验收、数量验收。
(3)损耗率:无。
5.货款结算支付方式:(1)所有采购物资无预付款。
(2)按施工进度每月20日进行对账入账,乙方按双方确认的对账金额开具税票(增值税专用发票),并及时交由甲方财务部门入账。
(3)支付:从施工现场开始供应之日起每月办理一次结算,同时供方应提供相应的增值税专用发票,需方按实际发票金额办理结算,需方办理结算手续后,第一次经双方确认的材料款在次月10号前支付,支付比例为第一次双方对账确认金额的70%,第二次依此类推,剩余30%货款待工程完工后一个月内支付。供方须出具物资的增值税专用发票,无税票部分不能进行结算付款。****银行承兑汇票,承兑支付比例为结算款款总额的20%。支付****银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。
6.报价保证金要求:无
7.报价有效期:在规定的报价截止日期起60天内
8.其他要求: 无
三、联系人及联系方式
联系人:李思远 电话:027-****8521
地址**省**市**区丁字桥路47号
邮箱:****@qq.com
地址:**省**市**区锦绣****广场云庐
邮箱:****@qq.com