关于公积金内部审计遴选会计师事务所的公告

发布时间: 2024年10月21日
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关于公积金内****事务所的公告

根据住房公积金财务管理相关规定和工作安排,为充分发挥公积金的作用,加强公积金管理,确保资**全,现面向全社会公开遴选一家具有专业资质和****事务所,****中心2022年至今的公积金内部审计工作,现将有关事项公告如下,****事务所参与遴选。

一、审计项目内容

对****2022年至2024年所有业务进行审计,包括资产负债表、收支表、大额资金分配等;对公积金的缴存、提取、贷款等业务及商品住宅维修资金和公租房租金缴存使用流程进行审计,确保业务操作的合规性;

对****的内部控制体系进行评估,提出改进建议。

二、参选资格要求

(一)遵守宪法,坚持党的领导,拥护社会主义法治;

****事务所有固定办公场所、拥有固****事务所。

****事务所近三年来未****行业协会的行业处分。

(四)熟悉住房公积金领域法律法规,具有审计相关问题的经验,能够提供必要的意见建议。

(五)具有国家承认的会计学本科及以上学历,具有良好职业道德和社会责任感。

(六)具有一定审计经验和较强的专业能力,在本专业领域具有一定的社会影响。

近三年内没有因业务质量问题和违法违规问题受到司法和行政处理处罚。

三、报名及递交材料方式

报名单位需填写报名表,并提供营业执照、执业证书、单位概况、主要业绩等相关资质证明材料。

报名材料需装订成册,加盖单位公章,一式一份。

报名材料需在规定时间内递交至指定地点。

四、服务经费

审计服务费基准价为80000元。

五、遴选流程

********事务所所提供的材料,****事务所报价、资质、专业能力、业绩等择优确定审计单位。

六、其他事项

****事务所需****中心签订审计合同,并按照合同要求开展审计工作。审计费用将按照合同约定支付。****事务所在审计过程中需严格遵守相关法律法规和职业道德规范,确保审计结果的客观、公正和准确。评选结果解释权由****负责行使。

七、公告期:7天(自然日),从2024年10月21日至2024年10月28日止。

八、提交资料时间:2024年10月28日下午18点前。

九、报名地点:****住建局****中心三楼324号。

十、报名联系人及电话:次白、0891-****006。

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2024年10月21日

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2024-10-21
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