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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8423
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 30 | 210.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 金利尚 Q311 文件夹1.0抽杆夹 | 10 | 100.0 | 金利尚/JINLISHANG\Q311 | 验收通过 | |
| 3 | 奥克斯 56寸直径1.4米(三叶铜电机) 吊扇 | 10 | 1350.0 | 奥克斯/AUX\56寸直径1.4米(三叶铜电机) | 验收通过 | |
| 4 | 得力 美工刀 | 6 | 28.8 | 得力\2001 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1511 算术型计算器 | 3 | 135.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0603 剪刀 (单位:把) 混色 | 6 | 30.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K-35(12支盒装) 按动中性笔签字笔水性笔按动子弹头经典办公笔0.5mm 12支黑红蓝色 | 20 | 480.0 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |