开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9883
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9383 单据/收据/凭证 | 376 | 752.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-407 便签本/便条纸/N次贴 | 200 | 500.0 | 晨光/M G\YS-407 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASC99372 奖状/证书 | 500 | 400.0 | 晨光/M G\ASC99372 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63469 文件袋 | 200 | 200.0 | 得力/deli\63469 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K35 替芯/铅芯 | 30 | 555.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35 替芯/铅芯 | 30 | 555.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K35 圆珠笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K35 圆珠笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 商务笔记本 | 90 | 900.0 | 得力\得力22290 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |