开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4713
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星工 劳保手套 点胶防滑耐磨线手套 XGS-D1 | 50 | 90.0 | 星工/XINGONG\XGS-D1 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 1809档案袋 优质260g无酸纸 | 68 | 272.0 | 三益档案/SANISY\1809 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 文件管理 凭证盒 | 28 | 168.0 | 西玛/simaa\HZ353-5 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大盘纸 | 40 | 6200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 5 | 迪士尼 蓝色米奇 靠垫/抱枕 | 6 | 1134.0 | 迪士尼/DISNEY\迪士尼 蓝色米奇 | 验收通过 | |
| 6 | 三雄极光 LED T5直管 LED日光灯 | 30 | 750.0 | 三雄极光\LED T5直管 | 验收通过 | |
| 7 | 3G MATS 3G 3G-8(AA) 地垫 | 16 | 1520.0 | 3G MATS 3G\3G-8(AA) | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 10 | 350.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 DM-214 扫把 | 10 | 160.0 | 兰诗\DM-214 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7598 聘书 | 11 | 88.0 | 得力/deli\7598 | 验收通过 | |
| 11 | 汇康 一次性餐盒 打包盒 | 2 | 380.0 | 汇康\一次性打包盒 | 验收通过 | |
| 12 | 冰禹 火钳 | 10 | 150.0 | 冰禹\火钳 | 验收通过 | |
| 13 | 美的 SH15X1-202 烧水壶 | 4 | 632.0 | 美的/Midea\SH15X1-202 | 验收通过 | |
| 14 | 纯棉长T恤 | 8 | 560.0 | A\66 | 验收通过 | |
| 15 | 光达 旗帜 国旗 党旗 | 5 | 190.0 | 光达\全系1-5号 | 验收通过 | |
| 16 | 水桶 | 1 | 15.0 | 茶花\026 | 验收通过 | |
| 17 | 除菌洁厕精900g 超威 洁厕灵 洁厕剂 | 30 | 285.0 | 超威\除菌洁厕精900g | 验收通过 | |
| 18 | 科美特 塑料垃圾桶 | 10 | 130.0 | 科美特\013 | 验收通过 | |
| 19 | 16K账本(现金账 银行账 总分类账) 25K账本 | 3 | 60.0 | 金录\25-16 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |