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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5761B****106601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 打印/复印纸 得力/deli 7402 莱茵河复印纸 70g/A4/8包/箱(单位:包) 白 | 得力/deli7402 | 箱 | 22.00 | 185 | 4070 |
| 2 | 001 260ml 杯子 | 001260ml | 个 | 12.00 | 5 | 60 |
| 3 | 宜工 654789 喇叭 | 宜工654789 | 件 | 11.00 | 45 | 495 |
| 4 | 多美忆 灯笼 | 多美忆灯笼 | 个 | 169.00 | 10 | 1690 |
| 5 | 米乐奇 J200 布胶带 胶布 | 米乐奇J200 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | BY-799 冰禹 铁丝 | 冰禹BY-799 | 卷 | 22.00 | 115 | 2530 |
| 7 | 恒升 55度 文化创意杯子富光保温杯男女士带盖商务茶杯不锈钢真空带把水杯子办公实用保暖杯 | 恒升55度 | 个 | 84.00 | 25 | 2100 |
| 8 | 迪士尼 BA5077A 学生书包 | 迪士尼/DISNEYBA5077A | 个 | 72.00 | 25 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔源
联系电话: 155****1784
传真: 0903-****063
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: