巴林左旗司法局巴林左旗司法局定点服务采购合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年10月28日
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********定点服务采购合同履约验收公告
发布时间:2024/10/28
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-773020
二、合同名称:****定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区-**市-**契丹大街西段**

联系方式:138****9375

供应商(乙方):****

地址:**自治区**市**林东**皇家帝苑小区13-10011、10012号厅

联系方式:158****3358

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 后桥总承,采购数量:1.0000; 1(套) 2350.00 2350.00
2 **催化,采购数量:1.0000; 1(次) 2850.00 2850.00
3 大灯,采购数量:2.0000; 2(个) 850.00 1700.00
4 轮毂,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
5 前杠及杠网,采购数量:1.0000; 1(套) 460.00 460.00
6 坐垫,采购数量:1.0000; 1(套) 800.00 800.00
7 刹车维护,采购数量:1.0000; 1(项) 1820.00 1820.00
8 变速箱及总承,采购数量:1.0000; 1(套) 3960.00 3960.00
9 减震器,采购数量:4.0000; 4(个) 700.00 2800.00
10 下肢臂,采购数量:2.0000; 2(个) 900.00 1800.00
11 起动机,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
12 轮胎,采购数量:8.0000; 8(个) 725.00 5800.00
13 前挡风玻璃,采购数量:1.0000; 1(套) 3700.00 3700.00
14 维修换件,采购数量:1.0000; 1(项) 1070.00 1070.00
15 电瓶,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
16 汽车四滤,采购数量:1.0000; 1(项) 1110.00 1110.00
17 机油,采购数量:1.0000; 1(项) 4900.00 4900.00
18 前轮轴承,采购数量:1.0000; 1(项) 980.00 980.00
19 离合维修,采购数量:1.0000; 1(项) 980.00 980.00
20 加氟、防冻液,采购数量:9.0000; 9(桶) 50.00 450.00
21 轮胎,采购数量:4.0000; 4(个) 580.00 2320.00
22 **梁,采购数量:1.0000; 1(套) 3650.00 3650.00
23 发动机维修,采购数量:1.0000; 1(项) 9350.00 9350.00
24 轮胎,采购数量:13.0000; 13(个) 350.00 4550.00

合同金额: 58780.00元,大写(人民币):伍万捌仟柒佰捌拾元整

七、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 后桥总承,采购数量:1.0000; 1(套) 2350.00 2350.00
2 **催化,采购数量:1.0000; 1(次) 2850.00 2850.00
3 大灯,采购数量:2.0000; 2(个) 850.00 1700.00
4 轮毂,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
5 前杠及杠网,采购数量:1.0000; 1(套) 460.00 460.00
6 坐垫,采购数量:1.0000; 1(套) 800.00 800.00
7 刹车维护,采购数量:1.0000; 1(项) 1820.00 1820.00
8 变速箱及总承,采购数量:1.0000; 1(套) 3960.00 3960.00
9 减震器,采购数量:4.0000; 4(个) 700.00 2800.00
10 下肢臂,采购数量:2.0000; 2(个) 900.00 1800.00
11 起动机,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
12 轮胎,采购数量:8.0000; 8(个) 725.00 5800.00
13 前挡风玻璃,采购数量:1.0000; 1(套) 3700.00 3700.00
14 维修换件,采购数量:1.0000; 1(项) 1070.00 1070.00
15 电瓶,采购数量:1.0000; 1(个) 580.00 580.00
16 汽车四滤,采购数量:1.0000; 1(项) 1110.00 1110.00
17 机油,采购数量:1.0000; 1(项) 4900.00 4900.00
18 前轮轴承,采购数量:1.0000; 1(项) 980.00 980.00
19 离合维修,采购数量:1.0000; 1(项) 980.00 980.00
20 加氟、防冻液,采购数量:9.0000; 9(桶) 50.00 450.00
21 轮胎,采购数量:4.0000; 4(个) 580.00 2320.00
22 **梁,采购数量:1.0000; 1(套) 3650.00 3650.00
23 发动机维修,采购数量:1.0000; 1(项) 9350.00 9350.00
24 轮胎,采购数量:13.0000; 13(个) 350.00 4550.00

合同金额: 58780.00元,大写(人民币):伍万捌仟柒佰捌拾元整

七、验收日期:2024年10月28日
八、验收组成员:刘锐、张建敏、伍国娜
九、验收意见:验收合格。
十、其他补充事宜:

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2024年10月28日

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2024-10-28
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