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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1981
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 NS256 得力 记事本 | 15 | 450.0 | 得力/deli\NS256 | 验收通过 | |
| 2 | 得力0328订书机12#(混)(台) | 4 | 84.0 | 得力/deli\0328 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棒 得力7091固体胶(白)(只) | 4 | 12.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 4 | 好太太 胶棉拖把 | 5 | 190.0 | 好太太\2024 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 | 5 | 95.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 FT15136 抽纸 件 | 1 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT15136 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 48 | 192.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 水拖 | 5 | 90.0 | 妙洁/magic\布质拖把MONT | 验收通过 | |
| 9 | 得力18251-03**线插座(白)(单位:只) | 9 | 540.0 | 得力/deli\18251-03 | 验收通过 | |
| 10 | 得力9839六联文件框(灰)(只) | 6 | 336.0 | 得力/deli\9839 | 验收通过 | |
| 11 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 10 | 180.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 12 | 打印/复印纸 得力Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(白色)(包) | 5 | 1140.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 8 | 16.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |