合肥市长淮新村小学关于塑杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年10月28日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6492

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年10月28日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 一次性杯子硬质250ml 航空杯(直筒)100个 5 200.0 无品牌\航空杯 验收通过
2 优翼 优翼UE2503B不干胶标签纸(48*28)(50张/本)蓝 50 205.0 优翼\UE2503B 验收通过
3 星宇 红宇N539 黑胶手套 12双/包 5 150.0 星宇\N539 验收通过
4 雕牌 高效除菌洗洁精500g 单位(瓶) 10 55.0 雕牌\高效除菌洗洁精500g 验收通过
5 好的 50*60 好的50*60背心垃圾袋23支装 200 510.0 好的\50*60 验收通过
6 玛丽 A4 80g 彩色复印纸 A4/100张 20 160.0 玛丽\A4 80g 验收通过
7 航空 粉笔 航空牌无尘粉笔 500 550.0 航空/Hangkong\粉笔 验收通过
8 航空 粉笔 航空牌无尘粉笔 500 430.0 航空/Hangkong\粉笔 验收通过
9 宝格 宝格WT-051全棕羊毛黑板擦 100 200.0 宝格\WT-051 验收通过
10 册宣 洗车毛巾35*75cm 100 550.0 册宣\35*75 验收通过
11 册宣 杆长80cm 硬毛木杆扫把(杆长80cm) 60 300.0 册宣\杆长80cm 验收通过
12 环保袋40# 40*65cm/50卷/件 5 50.0 无品牌\环保袋 验收通过
13 得力 6009 得力6009剪刀(黑)180mm 20 100.0 得力/deli\6009 验收通过
14 得力 30323 得力30323封箱胶带60mm*60y*50um 100 500.0 得力/deli\30323 验收通过
15 得力 S206 得力S206中性笔替芯0.5MM 80 800.0 得力/deli\S206 验收通过
16 得力 S206 得力S206中性笔替芯0.5MM 80 800.0 得力/deli\S206 验收通过
17 得力 S08 得力S08臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头 110 1716.0 得力/deli\S08 验收通过
18 得力 S08 得力S08臻顺滑办公中性笔0.5mm弹簧头 110 1716.0 得力/deli\S08 验收通过
19 ** **蜡拖把 40 700.0 **\布条拖把 验收通过
20 德力西 德力西4.0AH割草机一电一充 1 410.0 德力西\4.0AH 验收通过
21 得力 30013 文具胶带12mm*18y 110 55.0 得力/deli\30013 验收通过
22 玛丽 A4 80g 彩色复印纸 A4/100张 20 160.0 玛丽\A4 80g 验收通过
23 得力 0828 订书机装订数50枚 15 187.5 得力/deli\0828 验收通过
24 得力 0012 得力 0012 24/6 订书钉 80 80.0 得力/deli\0012 验收通过
25 得力 0018 得力 0018 别针/回形针/大头针 110 154.0 得力/deli\0018 验收通过
26 得力 7102 得力7102固体胶 21克 100 203.0 得力/deli\7102 验收通过
27 齐心 B3633 齐心B3633彩色长尾夹32MM装(彩)24只/筒 50 400.0 齐心/Comix\B3633 验收通过
28 册宣 不锈钢杆601塑料簸箕 70 560.0 册宣\册宣CX-JTJQ-667502金属杆簸箕 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 杜玲





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2024-10-28
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