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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB188********4001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6371 胶棒 | 得力/deli6371 | 支 | 30.00 | 25 | 750 |
| 2 | 得力 19211 纸杯 | 得力/deli19211 | 袋 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 得力 DL005 美工刀 | 得力/deliDL005 | 把 | 10.00 | 11 | 110 |
| 4 | 得力 0603 得力 剪刀 | 得力/deli0603 | 件 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 5 | 洁柔 PR069-03 抽纸 | 洁柔/C SPR069-03 | 箱 | 5.00 | 14 | 70 |
| 6 | 得力 0019 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0019 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 7 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli0055 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 9 | 得力 18745 垃圾袋 | 得力/deli18745 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 10 | 康百 D6025 票夹/长尾夹 | 康百D6025 | 筒 | 10.00 | 22 | 220 |
| 11 | 西玛 信纸8515 | 西玛/simaa8515 | 包 | 10.00 | 2 | 20 |
| 12 | 晨光 APYG199K PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYG199K | 本 | 20.00 | 23 | 460 |
| 13 | 晨光 MG2130 中性笔 | 晨光/M GMG2130 | 支 | 20.00 | 18 | 360 |
| 14 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5684 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 15 | 得力 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) (单位:个) 米黄色 | 得力/deli5953 | 个 | 44.00 | 1 | 44 |
| 16 | 得力(deli)5只A4加宽加厚15mm抽杆夹文件夹 5901 | 得力/deli5901 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 17 | 谋福01 扫把扫帚笤帚苕帚簸箕组合套装扫把簸箕卧室单个扫地 扫把簸箕(套装) | 谋福01 | 件 | 4.00 | 35 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董丽艳
联系电话: 186****6615
传真:
地址: 七十一团文化路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: