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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2024003605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92733 41mm黑色长尾夹 | 晨光/M GABS92733, | 盒 | 50.00 | 15.5 | 775 |
| 2 | 晨光 ABS92732 50mm黑色长尾夹 | 晨光/M GABS92732, | 盒 | 50.00 | 24 | 1200 |
| 3 | 得力 7303S 125ml刷片胶头液体胶水 | 得力/deli7303S, | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 4 | 得力 8553ES 32mm色长尾夹票夹 | 得力/deli8553ES, | 盒 | 50.00 | 14.5 | 725 |
| 5 | 齐心 B2666 PVA/9g固体胶 | 齐心/ComixB2666, | 盒 | 2.00 | 23 | 46 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 甘欢
联系电话: ****6680
传真:
地址: 百马大道13号2号裙楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: