关于订书钉的网上超市合同公告

发布时间: 2024年10月29日
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招标联系人
代理单位
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****-市级

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****-****超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N136********24114401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 0027 订书钉 得力/deli0027 20.00 1.93 38.6
2 纸世界白色圆体胶8克 胶棒 纸世界纸世界白色圆体胶8克 60.00 2 120
3 老板牌 854 蓝黑笔用墨水/补充液/墨囊 老板牌854 2.00 5 10
4 老板牌 853 纯蓝笔用墨水/补充液/墨囊 老板牌853 2.00 5 10
5 老板牌 852 黑色笔用墨水/补充液/墨囊 老板牌852 2.00 5 10
6 得力 拆信刀/切纸刀 得力/deli得力8014 1.00 120 120
7 得力 9561 一次性纸杯 得力/deli9561 4000.00 0.48 1920
8 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 南孚/NANFU5号2粒(2代) 120.00 2.5 300
9 得力 6001 剪刀 得力/deli6001 10.00 12 120
10 乐邦 5303 别针/回形针/大头针 乐邦5303 20.00 2 40

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****-市级

联系人: 韩洋

联系电话: 158****6661

传真:

地址: ****

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2024-10-29
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