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一、合同编号:340********030000001
二、合同名称:关于印油/印泥/****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:**省**市**市文****公司
联系方式:0556-****336
供应商(乙方):****
地 址:**省**市**市**市龙眠街道龙眠东路汇金家园
联系方式:138****8398
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:西玛 21564 印油/印泥/**
数量:8.00
单价(元):12.75
规格型号(或服务要求):21564
主要标的名称:闪迪 CZ74 U盘
数量:2.00
单价(元):40.00
规格型号(或服务要求):CZ74
主要标的名称:得力 8931 笔筒/座/插/架
数量:2.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):8931
主要标的名称:洁丽雅 7040 毛巾/面巾/方巾
数量:2.00
单价(元):5.00
规格型号(或服务要求):7040
主要标的名称:P0001 档案盒
数量:25.00
单价(元):20.00
规格型号(或服务要求):P0001
主要标的名称:得力 5623 档案盒
数量:10.00
单价(元):8.00
规格型号(或服务要求):5623
2.合同金额(元):792.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期:2024年10月30日
八、合同公告日期:2024年10月30日
九、其他补充事宜:无
附件信息: