巢湖市东风小学关于插销的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年10月30日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4810

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年10月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 铭胜 中性通用玻璃胶 5 125.0 铭胜\玻璃胶 验收通过
2 博采 高压打气筒 2 56.0 博采\打气筒 验收通过
3 铭胜 旋转玻璃胶枪压胶枪美缝剂胶枪打胶枪堵缝枪硅胶枪密封胶枪 1 15.0 铭胜\钻头 验收通过
4 星空 安全出口标志疏散指示牌方向指示紧急通道消防应急---安全出口指示牌 40 1000.0 星空\安全出口指示牌 验收通过
5 南孚 5号电池 南孚传应 物联碱性电池 全新升级5号7号4/8粒装 LR6LR03 AA 适用于智能门锁/遥控器等 5号4粒 1 120.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
6 得力 0012﹒ 订书钉 130 325.0 得力/deli\0012﹒ 验收通过
7 林翰 优秀班级红色三角旗 8 224.0 林翰\三角旗 验收通过
8 乃力 加厚铝合金人字梯折叠梯子工程梯 【**梯红】加强加固款 1 380.0 乃力\3.5米 验收通过
9 得力 0414 订书机 26 598.0 得力/deli\0414 验收通过
10 爱春天 PU/PVC笔记本 10 150.0 爱春天\L25 验收通过
11 得力 50米皮尺 5 275.0 得力/deli\皮尺 验收通过
12 天福 秒表(裁判用具) 6 498.0 天福\PC3830A 验收通过
13 晨光 红领巾 200 400.0 晨光\ASCN9523 验收通过
14 得力/deli 67117 笔袋 14 392.0 得力/deli\67117 验收通过
15 惠艺雅 座垫 5 240.0 惠艺雅\方形 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 宛勇





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2024-10-30
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