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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N686********24102602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 1片装 百洁布 | 妙洁/magic1片装 | 条 | 200.00 | 3 | 600 |
| 2 | 兴丰 折叠凳 收纳凳 | 兴丰折叠凳 | 张 | 80.00 | 12 | 960 |
| 3 | 蓓安适 套装刷牙杯 洗漱杯 | 蓓安适套装刷牙杯 | 件 | 224.00 | 8 | 1792 |
| 4 | 金**美 指甲刀套装9件套 指甲刀/指甲钳 | 金**美指甲刀套装9件套 | 套 | 200.00 | 9 | 1800 |
| 5 | 星空 礼品袋/盒/塑料袋 | 星空订制产品28485 | 个 | 55.00 | 12 | 660 |
| 6 | 紫丁香 油壶 | 紫丁香/LILAC紫丁香玻璃油瓶 | 个 | 100.00 | 8 | 800 |
| 7 | 浴帽 | 无品牌****04002 | 个 | 133.00 | 7 | 931 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 武志华
联系电话: 152****7072
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: