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2024年1月至4月,区审计局对我局2023年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。6月21日,区审计局出具了审计报告。现将整改结果公告如下:
一、预算执行以及有关国家法律法规和其他相关政策的执行方面
(一)关于“项目未完成已支付全部款项”的问题,自审计至今,共发生 4 笔项目支出,均按照合同约定方式和进度进行支付。
(二)关于“用于经济普查的电脑租赁不经济”的问题,经党组会讨论和决策,明确了今后严格按照《****事业单位通用资产配置标准》的规定进行设备配置。
二、内部控制管理方面
(一)关于“项目实施内容的预算调整程序执行不到位”的问题,自审计至今,共有2个新增项目涉及到预算调整,按照《****统计局部门预算管理办法》执行依次经业务科室申请、办公室至局党组会的审核、审批等相关程序。
(二)关于“项目采购及验收管理不到位”的问题,自审计至今,共发生5次货物采购,均按照《****政府 采购项目采购管理办法》规范采购;按合同约定对“经普第三方服务”项目等3个项目开展了验收;新签订的2个项目合同中,对支付方式和验收均予以了明确约定,并由法律顾问予以了审核把关。
此外,关于“部分项目绩效自评表指标评价无依据”的问题,在对统计业务培训、各类统计调查等项目的开展过程中,同步开展了满意度调查。
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2024年10月28日