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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N733********24100602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金士顿 DTKN/256GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/256GB | 个 | 1.00 | 138 | 138 |
| 2 | 晨光 ASGN7104 晨光胶棒 | 晨光/M GASGN7104 | 支 | 12.00 | 12 | 144 |
| 3 | 得力 9893 得力** | 得力/deli9893 | 个 | 10.00 | 13 | 130 |
| 4 | 晨光 AYZ97508 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97508 | 瓶 | 1.00 | 3.7 | 3.7 |
| 5 | 洁丽雅 6443 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace6443 | 条 | 3.00 | 18 | 54 |
| 6 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 3.00 | 3 | 9 |
| 7 | 晨光 AGPK3512 中性笔 | 晨光/M GAGPK3512 | 盒 | 6.00 | 31 | 186 |
| 8 | 红钢炮 A4/80g 打印/复印纸 | 红钢炮/TopgunA4/80g | 箱 | 5.00 | 175 | 875 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李君姬
联系电话: 139****6992
传真: 0432-****9270
地址: **县建设路2345号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: