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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2091
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **白药牙膏 | 6 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 公牛一转多转换器 | 15 | 690.0 | 公牛/BULL\GN96033 | 验收通过 | |
| 3 | 吸水拖把 | 31 | 930.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾桶 | 13 | 91.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 揽菊(儿保健) | 36 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 威王84消毒液 | 30 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 手电 | 35 | 700.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 登山鞋 | 28 | 616.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 众成牌计算器 | 6 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 洁惠雅抽取式纸巾 | 38 | 950.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 乐事多一次性胶杯(20包) | 25 | 1875.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |