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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2905
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 恒利源 恒利源 档案袋/文件袋 10个装A4红字文件袋 | 506 | 3289.0 | 恒利源\A4红字文件袋 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 7303 液体胶水 12瓶/一件 | 10 | 335.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 三木/Sunwood 3#镀镍回形针/金属防锈曲别针 100枚/盒 20盒装 8102 | 4 | 140.0 | 三木/Sunwood\8102 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K35按动中性笔0.5mm 12支/盒 黑色 | 6 | 144.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |